老師 您好 我是咨詢服務(wù)業(yè) 上個月開出一張4萬專票 這個月合同作廢 發(fā)票開紅字沖回了 請問會計分錄怎樣做 對方?jīng)]有認(rèn)證 也沒有付款 (上次開票是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金~銷項)我是按原會計分錄 負(fù)數(shù)再寫張憑證就可以嗎?
妍
于2019-06-05 17:09 發(fā)布 ??862次瀏覽
- 送心意
季老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師,建造師
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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-04-06 09:30:35

1、借:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 47.62*25%
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 47.62
2、借:利潤分配-未分配利潤 47.62*75%
貸:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48

??借應(yīng)收賬款 206000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6000 借銀行存款 220000貸應(yīng)收賬款220000
2016-05-15 11:52:11

預(yù)收 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-05-12 17:30:55

?你好? ?贈送產(chǎn)品要視同銷售的。 不是這樣你這樣做的:借 銀行存款銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??
2021-05-27 20:03:26
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