在2016年發(fā)票開的金額是1000萬(wàn)元,其中增值稅是47.62萬(wàn)元,應(yīng)該借:銀行存款1000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入952.38,貸應(yīng)交稅金47.62,但是,我在2016年12月會(huì)計(jì)分錄做的是借銀行存款1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,并結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),年終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。相當(dāng)于我在2016年多記了47.62萬(wàn)元的收入并結(jié)轉(zhuǎn)到吧2016年的利潤(rùn)分配,我想知道在2017年7月我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣調(diào)整?
舍得
于2017-08-06 10:01 發(fā)布 ??776次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2017-08-06 10:03
1、借:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 47.62*25%
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 47.62
2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 47.62*75%
貸:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
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借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-04-06 09:30:35

1、借:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 47.62*25%
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 47.62
2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 47.62*75%
貸:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48

??借應(yīng)收賬款 206000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6000 借銀行存款 220000貸應(yīng)收賬款220000
2016-05-15 11:52:11

預(yù)收 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款
開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-05-12 17:30:55

?你好? ?贈(zèng)送產(chǎn)品要視同銷售的。 不是這樣你這樣做的:借 銀行存款銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??
2021-05-27 20:03:26
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