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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-05 15:49

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

小璐 追問

2019-06-05 15:53

不走營業(yè)外收入?

小璐 追問

2019-06-05 15:54

或者沖利潤分配

maize老師 解答

2019-06-05 15:54

減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)啊,服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

小璐 追問

2019-06-05 16:30

老師 當期增值稅不用繳納 有留底進項票 這個280元還能用嗎

小璐 追問

2019-06-05 16:30

在申報表中填寫 怎么一直過不去

maize老師 解答

2019-06-05 16:32

不填寫,需要抵減的時候填寫

小璐 追問

2019-06-05 16:33

不繳納增值稅就不用填寫 是嗎

小璐 追問

2019-06-05 16:33

賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2019-06-05 16:34

沒有抵減不結(jié)轉(zhuǎn)不做抵減分錄

小璐 追問

2019-06-05 16:40

什么時候交增值稅了 什么時候再結(jié)轉(zhuǎn) 對嗎 老師

maize老師 解答

2019-06-05 16:43

是的,不交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2019-06-05 16:43

不抵減,需要交才抵減

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借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-06-05 15:49:16
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280
2019-12-26 16:35:15
在申報表的哪一欄填寫呢
2022-01-07 22:47:20
稅控盤和技術(shù)維護費每年都要交嗎?
2021-01-22 11:52:38
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
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