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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-05 08:41

你好
上個月,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款
這個月,借;預(yù)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

追問

2019-06-05 08:51

發(fā)票開的比實際發(fā)貨的要少   是按實際的還是按發(fā)票開的 ?    實際發(fā)貨1668060   上月收到預(yù)收款1598800,開了448990金額發(fā)票        還有67820未收到款,1440是賣給小廣告公司的   不開票

鄒老師 解答

2019-06-05 08:52

你好,應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)貨情況開具發(fā)票的

追問

2019-06-05 08:54

剩下的是下個月開的   這樣情況應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2019-06-05 08:55

你好
上個月,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款
這個月,借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(按開具發(fā)票金額做這個分錄)
剩下的是下個月開的,開具發(fā)票再做這個分錄就是了,借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

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相關(guān)問題討論
借,營業(yè)外支出,貸,預(yù)付賬款
2019-08-10 09:55:32
兩個分錄處理都是對的。如果前期已出現(xiàn)報銷,就是應(yīng)付賬款;如果第一次支付就是預(yù)付賬款,你說的是對的
2017-07-20 17:02:18
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,借:相關(guān)費(fèi)用貸:預(yù)付賬款
2017-04-05 15:31:15
可以的??! 但是最好還是寫全分錄,不要將中間分錄舍去
2019-07-12 16:53:09
你好 上個月,借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款 這個月,借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2019-06-05 08:41:43
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