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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-04 15:51

您好,您重置的是什么?是密碼嗎?不是吧

王雅-10492342 追問

2019-06-04 15:59

上次那個(gè)會(huì)計(jì)是說去稅務(wù)局重置了密碼的

王雅-10492342 追問

2019-06-04 16:01

但是現(xiàn)在開票系統(tǒng)還是以前的口令和密碼進(jìn)去的,

小黎老師 解答

2019-06-04 16:17

您好,這個(gè)你不用管了

王雅-10492342 追問

2019-06-04 16:34

可是開票軟件的口令是金稅盤電子稅務(wù)局的登錄密碼,我要登進(jìn)去電子稅務(wù)局,登陸不了啊

小黎老師 解答

2019-06-04 16:36

您好,變更的應(yīng)該是稅務(wù)局登陸密碼

王雅-10492342 追問

2019-06-04 16:41

稅務(wù)局登陸密碼的初始密碼也登陸不了,電子稅務(wù)局
不知道哪里出問題了。個(gè)稅系統(tǒng)也不對(duì)

小黎老師 解答

2019-06-04 16:48

您好,你按照會(huì)計(jì)重置密碼登陸稅務(wù)局系統(tǒng)

王雅-10492342 追問

2019-06-04 16:49

重置初始密碼登陸了,進(jìn)不去

小黎老師 解答

2019-06-04 16:49

您好,那根據(jù)原來的密碼口令可以登陸嗎

王雅-10492342 追問

2019-06-04 16:50

都試過了,進(jìn)不去

小黎老師 解答

2019-06-04 16:51

您好,那你這個(gè)情況還要去稅務(wù)局重新辦理了

王雅-10492342 追問

2019-06-04 16:51

都不對(duì)

小黎老師 解答

2019-06-04 16:51

您好,不清楚你們這個(gè)重置了為啥還進(jìn)不來,建議咨詢稅務(wù)局

王雅-10492342 追問

2019-06-04 16:52

小黎老師 解答

2019-06-04 16:54

哎,您好,我也是很無語啊

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相關(guān)問題討論
您好,您重置的是什么?是密碼嗎?不是吧
2019-06-04 15:51:54
你好,一般第二天如果知道正確的密碼是可以登錄的
2016-08-18 16:48:47
你好!這個(gè)每個(gè)省不同啊。一般是要登陸進(jìn)去之后修改。
2021-09-14 09:42:27
你好,一般是默認(rèn)密碼123456
2017-09-10 10:27:01
稅號(hào)和密碼沒輸錯(cuò)吧?
2016-01-22 16:23:17
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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