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于2019-06-04 15:06 發(fā)布 ??2684次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-04 15:06
你好,借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款 0.02
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老師 增值稅多交了2分錢怎么做賬呀
答: 你好,借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款 0.02
開錯稅率導致增值稅多交,多交的部分怎么做賬啊
答: 你好,借:管理費用 貸:應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅多交了,收入少記了,這個分錄如何寫?
答: 您好 請問是要調(diào)整收入跟增值稅么
企業(yè)增值稅多交 怎么抵減
討論
1月份的時候增值稅多交了0.02分導致現(xiàn)在賬上不平,
小規(guī)模納稅人,增值稅多交了,會計分錄怎么寫
2020年前11個月銷售額報稅的時候,報給稅務的銷售額比記賬的銷售額多報了7萬元,導致增值稅多交了8000元。在1月報12月增值稅的時候調(diào)整,報給稅務的銷售額比記賬的銷售額少報7萬元 ,增值稅少交8000元,這樣調(diào)整可以嗎
老師, 增值稅認證抵扣留抵的做賬:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1468.25 ,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,那下次抵扣的時候還需要做賬嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,貸:應交增值稅-進項稅?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624678 個
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