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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-04 11:00

你好,需要計提的
借;管理費用等科目          貸;其他應(yīng)付款——殘保金
借;其他應(yīng)付款——-殘保金    貸;銀行存款等科目

青春俠 追問

2019-06-04 11:18

我們之前沒有計提,同一個月可以先計提后繳納嗎?

鄒老師 解答

2019-06-04 11:19

你好,是的,沒有計提就需要補計提的

青春俠 追問

2019-06-04 11:38

老師,不能當(dāng)月計提當(dāng)月繳嗎?

鄒老師 解答

2019-06-04 11:40

你好,之前沒有計提,那就只能是當(dāng)月補計提,然后做繳納分錄了

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你好,需要計提的 借;管理費用等科目 貸;其他應(yīng)付款——殘保金 借;其他應(yīng)付款——-殘保金 貸;銀行存款等科目
2019-06-04 11:00:46
借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金
2016-06-12 20:12:09
借:銀行存款 貸:未分配利潤
2020-04-14 14:26:54
你好,借銀行存款 貸 管理費用
2020-07-14 17:34:30
您好,1、工會經(jīng)費屬于應(yīng)付職工薪酬。 2、殘保金是屬管理費。計提分錄 借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金
2017-10-21 20:38:21
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