
去年9月有一張供應(yīng)商開來的負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)時報稅的時候沒有做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,今年4月份補申報了,產(chǎn)生的增值稅如何做賬,還有對應(yīng)的滯納金如何做賬
答: 您好 9月收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時候有沒有做賬務(wù)處理 滯納金計入營業(yè)外支出
收到供應(yīng)商開具的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理及增值稅申報?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 在附表二,按正數(shù)進(jìn)項減去負(fù)數(shù)進(jìn)項填寫申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下收到供應(yīng)商負(fù)數(shù)發(fā)票在申報表里怎么填寫
答: 原來是專票嗎 要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出


小葉子lj 追問
2019-06-04 10:00
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2019-06-04 10:04
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