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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 17:05

你好  借固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款  長(zhǎng)期應(yīng)付款

沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-06-03 17:11

固定資產(chǎn)是做300萬(wàn)元?還是90萬(wàn)元?

meizi老師 解答

2019-06-03 17:13

你好 固定資產(chǎn)做300萬(wàn)  按你實(shí)際合同里面約定的來(lái)做

沖沖沖呀 追問(wèn)

2019-06-03 17:13

增值稅是沒(méi)收到發(fā)票的那部份怎么做?

meizi老師 解答

2019-06-03 17:14

你好 先掛著 你該折舊折舊  發(fā)票催對(duì)方盡快開(kāi)給你 后期收到發(fā)票付后面憑證即可  如果次年匯算清繳沒(méi)收到發(fā)票 相應(yīng)的折舊額不可以稅前扣除的  你記得催發(fā)票就行

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你好 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款
2019-06-03 17:05:31
沒(méi)有收入是嗎 借勞務(wù)成本,待認(rèn)證,貸預(yù)付
2019-09-28 13:09:40
a 借應(yīng)付賬款b 貸銀行,b這邊借銀行 貸應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,借銀行 貸應(yīng)付賬款,b收到發(fā)票做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款, b開(kāi)發(fā)票給a 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), a收到發(fā)票做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2019-12-12 17:08:23
A的分錄 借應(yīng)收賬款B貸銀行 收到B公司開(kāi)的發(fā)票 借費(fèi)用/成本貸應(yīng)收賬款
2019-12-12 17:42:09
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
2021-10-12 10:44:04
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