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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-03 13:57

您好
實際抵減的時候
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

歲月靜好 追問

2019-06-03 14:21

老師,房租怎么記賬?月底需要計提房租嗎,公司三個月一付房租

bamboo老師 解答

2019-06-03 14:23

支付的時候
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票的時候
借:管理費用 分月攤銷
貸:預付賬款

歲月靜好 追問

2019-06-03 14:41

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-03 14:42

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 實際抵減的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-06-03 13:57:13
借:應交稅費——應交增值稅(加計扣除) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2019-04-26 10:58:15
借:應交稅費——應交增值稅(加計減除) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2019-05-24 14:45:34
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-增值稅加計扣除 銀存
2019-05-31 11:14:46
如借應交稅費-增值稅加計扣除2 貸其他收益2 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應交稅費-未交增值稅10 下個月借應交稅費-未交增值稅10 貸增值稅加計扣除2 銀存8
2022-03-11 15:59:17
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