
上年管理費用多記20361元。即上年錯誤分錄為:管理費用:22573,貸:現(xiàn)金22573。正確的為:管理費用:2257,貸:2257。請問今年該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,可以通過以前年度損益調(diào)整 借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 然后把差額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
老師,上年度的賬務(wù)處理做錯了 計提的時候借:管理費用 38700 貸:應(yīng)付工資 38700 發(fā)放的時候借:管理費用 38700 貸:現(xiàn)金 38700我在2019年應(yīng)該怎么樣調(diào)整這一筆分錄
答: 借:應(yīng)付工資 38700 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用去年多記了20361。即錯誤分錄為:借:管理費用:22573貸:現(xiàn)金22573。正確分錄為:管理費用2257,貸:現(xiàn)金2257。接下來怎么賬務(wù)處理
答: 您好!借以前年度損益調(diào)整 -20316 貸現(xiàn)金-20316


Jaime 追問
2019-06-03 10:29
文文老師 解答
2019-06-03 10:42