
上年管理費(fèi)用多記20361元。即上年錯(cuò)誤分錄為:管理費(fèi)用:22573,貸:現(xiàn)金22573。正確的為:管理費(fèi)用:2257,貸:2257。請(qǐng)問今年該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 您好,可以通過以前年度損益調(diào)整 借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 然后把差額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
請(qǐng)問圖2中訂單作業(yè)中心產(chǎn)生的作業(yè)成本賬務(wù)處理的分錄不太明白,為什么要這樣處理呢,管理費(fèi)用這些為什么在貸方?
答: 你好!這是手工帳,之前已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,這是月末重新分類
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用去年多記了20361。即錯(cuò)誤分錄為:借:管理費(fèi)用:22573貸:現(xiàn)金22573。正確分錄為:管理費(fèi)用2257,貸:現(xiàn)金2257。接下來怎么賬務(wù)處理
答: 您好!借以前年度損益調(diào)整 -20316 貸現(xiàn)金-20316


笑笑老師 解答
2017-02-16 14:39
笑笑老師 解答
2017-02-16 15:59