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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-16 15:53

上年度是虧損的

笑笑老師 解答

2017-02-16 14:39

您好,可以通過以前年度損益調(diào)整 
借:現(xiàn)金 
貸:以前年度損益調(diào)整 
 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 
 
然后把差額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤

笑笑老師 解答

2017-02-16 15:59

您好,先不管虧不虧, 
先把 
借:現(xiàn)金 
貸:以前年度損益調(diào)整 
把上年的調(diào)了再說,至于要不要交稅,提相關(guān)盈余公積的另說。還要把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤

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您好,可以通過以前年度損益調(diào)整 借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 然后把差額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
2017-02-16 14:39:33
你好!這是手工帳,之前已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,這是月末重新分類
2020-02-12 21:53:51
借:應(yīng)付工資 38700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:未分配利潤
2019-06-03 10:22:56
您好!借以前年度損益調(diào)整 -20316 貸現(xiàn)金-20316
2017-02-16 15:54:28
你限,不需要計(jì)提,發(fā)生時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以。
2020-06-15 15:39:31
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