
增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,已經(jīng)扣款,怎么申請(qǐng)退稅
答: 得去大廳修改了,填寫(xiě)退稅申請(qǐng)
請(qǐng)問(wèn)3月份已申報(bào)未開(kāi)票收入40萬(wàn),4月份開(kāi)票10萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候未開(kāi)票填的負(fù)數(shù)8萬(wàn),少填了倆萬(wàn),這倆萬(wàn)能不能在五月份報(bào)稅的時(shí)候補(bǔ)填上?還是修改4月份報(bào)表,申請(qǐng)退稅?
答: 在這個(gè)月填寫(xiě)可以的,你賬上和報(bào)表的需要一致
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果我報(bào)關(guān)單出口日期是5月份,但是我這個(gè)月還沒(méi)有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在6月份報(bào)五月份稅的時(shí)候需不需要就確認(rèn)收入報(bào)到增值稅申報(bào)表上面呢?還是哪個(gè)月申請(qǐng)退稅哪個(gè)月再確認(rèn)收入
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接填寫(xiě)收入就可以

