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文老師

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2019-06-13 18:04

您好,就應(yīng)該是填在待抵扣里面的底26欄次。

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相關(guān)問題討論
您好,您原來交稅的相反分錄就可以
2019-09-07 15:54:28
您好,就應(yīng)該是填在待抵扣里面的底26欄次。
2019-06-13 18:04:07
 銷項稅額,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同樣。   到此,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)  即征即退增值稅一般納稅人。   主表,申報表具體填表辦法如下,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額:   附表一,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,銷項稅額填列完畢 沒有填寫是不是不能申請退稅去和稅局溝通
2017-07-12 21:07:54
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機關(guān)核實納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾?,申請書?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
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