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郭鈴鈴
于2019-05-30 14:32 發(fā)布 ??1524次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2019-05-30 14:33
你好同學(xué),你將差額放在利潤分配款分配利潤里,就平了。我這么說你明白嗎
郭鈴鈴 追問
2019-05-30 15:45
好的,謝謝
何江何老師 解答
2019-05-30 15:52
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起初建賬試算不平怎么辦?應(yīng)該在那個科目核算呢
答: 你好同學(xué),你將差額放在利潤分配款分配利潤里,就平了。 我這么說你明白嗎
老師,第一次建賬,錄銀行存款科目,起初科目試算不平衡,那怎么辦
答: 你好 ; 你是新公司嗎還是老公司 。怎么只有銀行存款的數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初建賬,我只錄了其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,沒有其他科目,現(xiàn)在試算不平衡怎么辦?
答: 你好? 差額記在未分配利潤?
你好!期初建賬,損益類科目試算不平衡,應(yīng)該在哪些方面找原因
討論
期初建賬,試算不平,怎么辦
老師,起初建賬負債類的期初數(shù)貸方有余額的(比如:長期借款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付賬款),借方應(yīng)該寫在哪個科目?怎么可以試算平衡?
期初建賬,試算不平衡,差額部分計哪個科目合適呢
新建的賬套,做一月賬的時候發(fā)現(xiàn)試算平衡表期初余額不平,里面有應(yīng)收,預(yù)付,應(yīng)收,預(yù)收這個四個科目。該怎么處理呢?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
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郭鈴鈴 追問
2019-05-30 15:45
何江何老師 解答
2019-05-30 15:52