
老師,我做內(nèi)賬。有個人從我們公司走賬,期初建賬的時候就擺了其他應(yīng)收和其他應(yīng)付兩個科目?,F(xiàn)在我想把兩個科目合并成一個該如何調(diào)賬?
答: 你好,可以這樣:借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
期初建賬,我只錄了其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,沒有其他科目,現(xiàn)在試算不平衡怎么辦?
答: 你好? 差額記在未分配利潤?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
樂老師,追問次數(shù)用完,好的,謝謝樂老師,那如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都可以的話,會不會容易掛亂啊,感覺最好是一直用一個科目
答: 你好 你做賬的話 最好是保持一致 用一個科目就行了 不要兩個一起用 不便于區(qū)分 特別是一個客戶用兩個科目的 不方便你后期對賬的

