
當(dāng)月計提工資沒有發(fā)放,怎么做分錄,怎么使科目匯總表借貸兩方余額一致?
答: 你好!借:管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付職工薪酬。次月發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
本年利潤 的科目匯總表怎么做 本年利潤 期初余額 借方 貸方 本月發(fā)生 借方 貸方 期末余額 借方 貸方,期末余額怎么計算
答: 你好,借方和貸方是根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)后的余額計算的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,匯算職工薪酬時,因為當(dāng)月計提當(dāng)月的工資,下月發(fā)放,導(dǎo)致職工薪酬科目借貸不平,匯算時怎么填啊,賬載金額、實際發(fā)生額
答: 您好,賬載金額填應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額,實際發(fā)生額是借方發(fā)生額,12月份的工資在一月份發(fā)放了,也可以就是和前面的賬載金額一樣

