
老師好,我公司是餐飲業(yè),稅局打電話說,讓我提交“適用加計(jì)抵減政策的聲明”,這月提交,下月享受,這個(gè)月提交,銷售額計(jì)算期起止時(shí)間怎么填?
答: 18年五月到19年四月
老師好!我上個(gè)月提交了“適用加計(jì)抵減政策的生明”,銷售額計(jì)算期是18年5月—19年4月,稅局說上月提交這月享受,我這個(gè)月增值稅申報(bào)是不是要填寫增值稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)?
答: 是的,在附表二加計(jì)扣除一般項(xiàng)目,第二列本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅局專管員收到問題報(bào)告,要求我司在電子稅務(wù)局提交享受加計(jì)抵減政策的聲明,請問電子稅務(wù)局在哪里操作提交這個(gè)聲明呢
答: 你好!這個(gè)建議你電話咨詢下12366看看。每個(gè)地方的網(wǎng)頁界面不同,具體點(diǎn)擊哪里也不同了。

