
老師你好,我們公司今年3月上班后提交的加計(jì)抵減聲明,當(dāng)時(shí)1月征期在家報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)未享受到加計(jì)抵減,后期可以累計(jì)計(jì)提享受到嗎!
答: 您好,這種情況建議具體咨詢下專管員,有的地方是可以在后期申報(bào)的時(shí)候填累計(jì)數(shù)進(jìn)行加計(jì)抵減的,但有的地方填寫累計(jì)數(shù)進(jìn)行加計(jì)抵減時(shí),就會出現(xiàn)勾稽關(guān)系錯(cuò)誤的提示。
申報(bào)表中本年累計(jì)銷項(xiàng)稅額—本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額+本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額不等于申報(bào)表中的應(yīng)納稅額
答: 是不是還有加計(jì)抵減優(yōu)惠這個(gè)?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我1-7月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅,8月份時(shí)報(bào)了一次稅,現(xiàn)在本年累計(jì)多出幾十元,不清楚怎么弄得?
答: 你好,需要按月去查詢,是哪里出現(xiàn)了差額
賬面上進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)有差異會是什么原因?qū)е碌哪兀?/a>
賬上進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)和增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)不一樣,怎么調(diào)整
企業(yè)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)跟納稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)不一樣,可能是什么原因?qū)е碌摹?/a>
你好,宋老師。今天查了下今年進(jìn)項(xiàng)累計(jì)額,發(fā)現(xiàn)少計(jì)了,請問要怎樣調(diào)呢?謝謝!

