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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-05-28 15:19

你好!你當時收貨的是沒有做分錄?

謝雲(yún)鵬 追問

2019-05-28 15:21

沒有

宋生老師 解答

2019-05-28 15:22

你好!那你補一筆借庫存商品等 貸應付賬款等
然后支付

謝雲(yún)鵬 追問

2019-05-28 15:23

今年還用做以前年度損益調(diào)整嗎

宋生老師 解答

2019-05-28 15:24

你好!這個不涉及損益,不需要用這個科目

謝雲(yún)鵬 追問

2019-05-28 15:26

老師,這個是內(nèi)賬,在今年直接做 去年直接做的是  借  應付賬款    貸:銀行存款      今年直接做借:庫存商品   貸:應付賬款???

宋生老師 解答

2019-05-28 15:27

你好!是的。只是補做而已了。

謝雲(yún)鵬 追問

2019-05-28 15:30

老師  在調(diào)賬的當月還得做一筆   借  主營業(yè)務成本  貸 庫存商品嗎?總共這兩筆分錄就可以了吧?

宋生老師 解答

2019-05-28 15:30

你好!如果已經(jīng)銷售了,就要結(jié)轉(zhuǎn)這個成本

謝雲(yún)鵬 追問

2019-05-28 15:30

好的   謝謝老師了

宋生老師 解答

2019-05-28 15:31

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好!你當時收貨的是沒有做分錄?
2019-05-28 15:19:27
您好! 是的 借:應付賬款 貸:銀行存款
2021-08-05 22:15:48
你好,可以是做付款相反分錄,金額正數(shù) 或相同分錄,金額負數(shù),都是可以的 沒有規(guī)定必須是負數(shù)的
2018-10-12 15:39:58
借 應付賬款35100 貸 銀行存款34800 財務費用300
2017-04-26 21:29:31
你好,同學。是的,處理是對的
2020-03-28 15:00:23
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