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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-28 14:48

應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

減免稅款先做處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

貸:營業(yè)外收入

再做月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實(shí)際應(yīng)交增值稅。

eheo 追問

2019-05-28 14:53

防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),全額抵減稅款,月末有余額,不用處理嗎

莊老師 解答

2019-05-28 15:45

你好,是的,不用處理,留下個(gè)月抵扣

eheo 追問

2019-05-28 16:09

本月不低扣嗎
不可以抵扣嗎

莊老師 解答

2019-05-28 16:38

本月可以低扣,抵扣不完留下個(gè)月抵,
全額抵減稅款,月末有余額,

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
購買時(shí)先要計(jì)入管理費(fèi)用~辦公費(fèi),抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)
2020-07-11 17:24:44
發(fā)生時(shí) 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入-增值稅減免
2016-03-11 14:31:54
你好,這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項(xiàng)?
2019-12-31 17:59:19
其實(shí)這個(gè)稅控盤的月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-11-15 10:47:02
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