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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-27 11:24

您好
個(gè)體戶發(fā)放了工資 要申報(bào)個(gè)稅 在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)

小路同學(xué) 追問(wèn)

2019-05-27 11:33

如果沒(méi)有申報(bào)過(guò),在這個(gè)月統(tǒng)一申報(bào)可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-27 11:34

那您扣除的免征額就不一樣了
應(yīng)該分月申報(bào) 可以把前面月份的補(bǔ)申報(bào)

小路同學(xué) 追問(wèn)

2019-05-27 11:38

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-27 11:42

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 個(gè)體戶發(fā)放了工資 要申報(bào)個(gè)稅 在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)
2019-05-27 11:24:53
同學(xué),你好 如果沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表,就是不用申報(bào)
2023-10-09 11:49:34
您好,是的,可以只申報(bào)增值稅和附加稅,等有了工資后再核定工資薪酬個(gè)稅,但是還需要個(gè)人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅的。
2019-10-12 18:01:36
你好,沒(méi)關(guān)系的,你再次需要繳納的附加數(shù)的計(jì)稅基礎(chǔ)是你的應(yīng)納稅額減去預(yù)交稅款的差額,也就是預(yù)交稅款部分對(duì)應(yīng)的附加稅不存在重復(fù)繳納的問(wèn)題,再次繳納附加稅按照你公司抵扣過(guò)預(yù)交稅款后的實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算就可以了。
2019-01-13 13:37:05
企業(yè)所得稅,印花稅都需要的 你看你稅種核定里面
2019-04-07 13:39:47
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