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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-01-13 10:36

借銷售費用招待費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
想想那個道理,如果借方不應(yīng)該是進項稅額,那么不是增加進項稅額了?增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出就是減少進項稅。相當于固定資產(chǎn)的累計折舊科目
2021-11-21 09:44:50
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
收到企業(yè)的一張專票,去年已經(jīng)認證
2023-05-10 17:15:01
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