老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

關(guān)于所得稅年報(bào)關(guān)聯(lián)表填寫的,填寫股東,但是系統(tǒng)提示錯誤,麻煩你給看看
答: 關(guān)聯(lián)方一般都是企業(yè),不是個人,填個人的信息是通不過的。
老師,我們公司去年有作為股東成立了另一家公司,今年報(bào)表要做合并嗎,所得稅清算要做關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
答: 如果這個公司是子公司 那么不需要合并申報(bào) 如果是分公司 那么需要總分公司匯總申報(bào)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師所得稅年報(bào) 關(guān)聯(lián)公司,這個表的,200,300怎么填
答: “200企業(yè)內(nèi)部部門信息”:根據(jù)實(shí)際情況從最頂層起填報(bào)(可合并填報(bào)),比如總經(jīng)辦、銷售部、采購部等。 “202部門履行的職責(zé)業(yè)務(wù)范圍及履行職責(zé)業(yè)務(wù)流程”:根據(jù)各職能部門職責(zé)范圍及業(yè)務(wù)流程填報(bào)(簡要描述)。 “203員工數(shù)量”:填報(bào)所屬期內(nèi)部各職能部門全年從業(yè)員工數(shù)量【(年初值+年末值)÷2,含勞務(wù)派遣用工】。 “204上一級部門名稱”:上一級部門有多個的應(yīng)全部填報(bào)(與“201部門名稱”欄一致)。 “300企業(yè)高級管理人員信息”:包括上市公司董事會秘書、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和章程規(guī)定的其他人員。
股東跟公司的往來款屬于關(guān)聯(lián)交易嗎,需要申報(bào)企業(yè)所得稅(年度關(guān)聯(lián)申報(bào))嗎
老師,我填寫2016年所得稅年報(bào)的時候,有一個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告那個怎么填寫
挨著所得稅年報(bào)那里有一個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告,這個不報(bào)行不行?
所得稅年報(bào)中,無關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的不用填企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表吧?直接空表報(bào)嗎?


藍(lán)忘機(jī) 追問
2019-05-24 16:01