老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

老師,我們老板承包了一個國企的經(jīng)營權(quán),每個月我們需要給國企繳納一部分管理費(fèi),因為國企有自己的一本賬簿,這部分管理費(fèi)她們自己賬面上是做收入,但是沒有繳納增值稅,也沒有開發(fā)票,我們只是承包經(jīng)營權(quán)而已,我們有自己的賬本,但是每個月報稅的時候,是兩個人的賬簿綜合計算加起來一起報稅的,就相當(dāng)于她們年終的時候把這部分費(fèi)用算在總收入里面了,但是平時又沒有繳納增值稅,也沒法開票,因為她們是國企,賬目是透明的,請問下,這個我們要怎么做呢?不能開發(fā)票 是不是申報的時候做無票收入呢?
答: 那你要給他們交稅嗎?
做為基金管理公司 收取的管理費(fèi) 要不要繳納增值稅 需不需要開發(fā)票?
答: 你好!是的。一樣要開發(fā)票交稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請有過相關(guān)經(jīng)驗的老師幫忙解答---一個服務(wù)性公司,收入分AB兩塊:A:增值稅差額納稅5%,按(收到的服務(wù)費(fèi)-服務(wù)人員工資=差額)這部分繳納增值稅。這部分業(yè)務(wù)又分2塊: a:母公司正常業(yè)務(wù)收入。 b:子公司用母公司資質(zhì)拉到的業(yè)務(wù)。這部分業(yè)務(wù)從母公司開發(fā)票,把子公司的服務(wù)人員工資放到母公司發(fā)放,各種稅費(fèi)由母公司交。之后母公司把歸屬于子公司的(收入-稅金-工資)的差額部分返還子公司,同時收到子公司開的發(fā)票。B:按一定比例如5%收取子公司管理費(fèi)。請問,b這部分業(yè)務(wù)的處理有什么問題?正確的處理方法是什么?
答: 1,你這是正常的人力資源,你正常按差額計稅就可以了的 2,你這是屬于給母公司相關(guān)的傭金返費(fèi),你這5%是要求母公司提供發(fā)票,作為銷售費(fèi)用-傭金處理。你正常發(fā)生的相關(guān)工資這些按正常的差額計稅處理。
實際產(chǎn)生了業(yè)務(wù)收入,不管開的是增值稅專用發(fā)票,還是普通發(fā)票,都得繳納增值稅嗎?
分公司(獨立核算非法人)交給總公司的管理費(fèi)怎么核算,總公司要開具增值稅發(fā)票嗎?增值稅是獨立申報,企業(yè)所得稅實行匯總繳納。
小規(guī)模企業(yè),收入已掛賬未開票收入繳納了增值稅,之后對方要求開增值稅專用發(fā)票,去稅局代開專票的話還要繳納增值稅,是不是就重復(fù)繳稅?要要怎么處理?
1.基金公司每年一次性收取的管理費(fèi)怎么確認(rèn)收入2.管理費(fèi)是否繳納增值稅,是子基金公司給開發(fā)票嗎?


帶眼鏡的波斯貓. 追問
2019-05-24 11:28
樸老師 解答
2019-05-24 11:34
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2019-05-24 11:35
樸老師 解答
2019-05-24 11:36
帶眼鏡的波斯貓. 追問
2019-05-24 11:44
樸老師 解答
2019-05-24 16:15
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2019-05-24 16:23