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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-23 13:07

您好
請問您暫估分錄怎么寫的

簿荷梨子 追問

2019-05-23 13:08

借,原材料
貸:暫估應付款

bamboo老師 解答

2019-05-23 13:09

借,原材料  -0.24
貸:暫估應付款   -0.24

簿荷梨子 追問

2019-05-23 13:11

摘要呢?

bamboo老師 解答

2019-05-23 13:12

摘要可以寫調(diào)增暫估差異

簿荷梨子 追問

2019-05-23 13:14

調(diào)整對嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-23 13:16

嗯 是暫估有差異 所以要調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你們少支付了,是不是對方都開了。
2019-11-15 10:48:24
您好 請問您暫估分錄怎么寫的
2019-05-23 13:07:47
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就這些分錄 按下面的分錄套就可以了 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-03-05 20:40:41
你好,對公積存。是不是公積金
2022-05-13 02:31:07
原來掛 的是哪個往來科目?
2020-04-30 14:11:36
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