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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-23 12:35

借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi)用
       貸:應(yīng)付利息

吳月 追問(wèn)

2019-05-23 12:36

收到對(duì)方借給我公司的資金,下什么科目

張艷老師 解答

2019-05-23 12:39

借:銀行存款等
     貸:其他應(yīng)付款---XX公司

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借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息
2019-05-23 12:35:40
您好,如果對(duì)方將這筆利息正常交增值稅并對(duì)您公司開(kāi)票,您公司作為財(cái)務(wù)費(fèi)用處理。如果沒(méi)有發(fā)票,您公司作為營(yíng)業(yè)外支出處理,并且匯算清繳納稅調(diào)增。
2019-05-23 12:19:43
應(yīng)入其他業(yè)務(wù)收入,其實(shí)質(zhì)是貸款收益。
2019-05-24 09:30:50
你們代甲公司對(duì)外投資的收回的款項(xiàng)以及收益怎么處理的?
2019-08-16 10:37:24
你好! 其他應(yīng)付款-甲公司與其他應(yīng)付款-乙公司的差額記入“其他業(yè)務(wù)收入”
2020-01-21 13:31:34
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