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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-22 16:18

你好  借成本費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸銀行存款或者應付賬款

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相關問題討論
你好 借成本費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸銀行存款或者應付賬款
2019-05-22 16:18:26
進項多的不用做分錄 填寫報表留 抵
2019-07-26 17:29:32
你好,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目
2018-09-11 12:15:02
認證的進項,計入 應交稅費—應交增值稅——進項稅,未認證的專票進項稅計入 應交稅費—應交增值稅——待抵扣進項稅,進項稅額大于銷項稅額不用進行賬務處理,進項—銷項等于留底進項稅
2018-08-04 11:45:39
你好 進項大 一般不做分錄 ,你想結(jié)平也可以 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-07-01 18:06:37
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