
老師去年12月份購進(jìn)的原材料,是暫估入帳的,供應(yīng)商現(xiàn)在才開的發(fā)票,而且金額跟暫估的金額不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)成本對不上,這個要怎么處理啊
答: 你要按差額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
已做原材料暫估,而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,后來又退回原材料給供應(yīng)商,不來發(fā)票,應(yīng)該怎樣做賬
答: 沖減生產(chǎn)成本,沖減原材料暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某個項目開票出去了,月末要結(jié)轉(zhuǎn)項目成本,工程施工-材料費(fèi)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以把所有的供應(yīng)商給這個工地送的材料匯總成一個數(shù)字嗎,還是說要單和供應(yīng)商分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你結(jié)算成本的話,和你這個供應(yīng)商品不影響啊,你直接世界主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工呀,并不影響你的供應(yīng)商呀。


陸 追問
2019-05-21 10:42
辜老師 解答
2019-05-21 10:46
陸 追問
2019-05-21 10:49
辜老師 解答
2019-05-21 10:51
陸 追問
2019-05-21 11:08
辜老師 解答
2019-05-21 11:11