国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-05-21 10:32

借:主營業(yè)務成本等
        貸:應付賬款---應付暫估款

小灰灰肥慧 追問

2019-05-21 10:33

沖減的呢?麻煩您告知一套完整分錄

張艷老師 解答

2019-05-21 10:37

借:主營業(yè)務成本等  負數(shù)
貸:應付賬款---應付暫估款  負數(shù)

借:主營業(yè)務成本等
       應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

上傳圖片 ?
相關問題討論
暫估成本是對發(fā)生的成本,但沒有發(fā)票,金額可能不確定做的暫時處理 借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估
2019-04-10 21:50:27
你好,你具體是什么的成本,銷售商品還是什么
2021-02-07 20:42:21
你好,同學,1、原材:借:原材料——暫估入庫貸:貨幣資金/應付/預付類科目;2、庫存商品(特指買回來不需要加工直接銷售的):借:庫存商品——暫估入庫貸:貨幣資金/應付/預付類科目另:不適用于年終的年度報表,因為有虛報資產的嫌疑,但金額不大(不屬于重要性項目)除外,如果是年度報表的話調出。借:預付賬款 貸:原材料/庫存商品——暫估 ;3、次月初沖掉暫估數(shù):借:應付賬款 貸:原材料 /庫存商品 4、受到發(fā)票時處理:借:原材料 /庫存商品借:應交稅金-增值稅(進項)貸:銀行存款
2019-03-19 11:02:53
借原材料等貸應付賬款暫估 收到發(fā)時 借原材料等負數(shù) 貸應付賬款暫估 負數(shù) ,借原材料等貸應付賬款
2019-11-14 17:04:31
賬套內沒有以前年度損益調增科目  怎么做
2023-06-12 11:32:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...