
上月有沖紅數(shù)據(jù),沖完金額為負數(shù)了,申報時將相應(yīng)負數(shù)填入了未開票收入,申報金額為0做了申報,本月已開局了那筆負數(shù)金額的發(fā)票,在申報時,稅控設(shè)備的金額相當(dāng)于多出這一筆數(shù)據(jù),該怎么申報呢?
答: 同學(xué)。沖紅的你應(yīng)該是在開票用紅字處理。
老師,紅沖發(fā)票要做一筆紅字分錄是嗎,如果紅沖后又重新開了一筆相等金額,申報的金額就是正數(shù)發(fā)票金額與負數(shù)發(fā)票金額相加等于零,這樣就是收入做零申報嗎
答: 您好 紅沖發(fā)票要做一筆紅字分錄 是的 紅沖后又重新開了一筆相等金額,申報的金額就是正數(shù)發(fā)票金額與負數(shù)發(fā)票金額相加等于零,這樣就是收入做零申報 對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度做了未開票收入申報,1月開出以前年度已申報未開的發(fā)票沖出做負數(shù)申報,問題:1月已負數(shù)申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)負數(shù)申報多了,應(yīng)該怎么處理?
答: 您好,負數(shù)申報多了是不可能的,

