你好請問支付防偽稅控280正確分錄
蘋果裙子
于2019-05-20 18:08 發(fā)布 ??616次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
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購買借管理費用貸庫存現(xiàn)金
全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-05-20 18:09:01

你好, 具體分錄如下:
借:管理費用 XXX
貸:銀行存款 XXX
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 XXX
貸:管理費用 XXX
2019-04-11 11:41:46

你好
這個月銷售貨物2000元,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
本月支付防偽稅控280元,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
月末結轉,借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
2019-07-03 15:44:12

借管理費用貸現(xiàn)金
借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2020-07-25 13:51:49

你好,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 負數(shù)金額
2020-07-27 10:46:08
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