国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-20 18:09

購買借管理費用貸庫存現(xiàn)金
全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)

上傳圖片 ?
相關問題討論
購買借管理費用貸庫存現(xiàn)金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-05-20 18:09:01
你好, 具體分錄如下: 借:管理費用 XXX 貸:銀行存款 XXX 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 XXX 貸:管理費用 XXX
2019-04-11 11:41:46
你好 這個月銷售貨物2000元,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 本月支付防偽稅控280元,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 月末結轉,借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
2019-07-03 15:44:12
借管理費用貸現(xiàn)金 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2020-07-25 13:51:49
你好,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借管理費用-辦公費 負數(shù)金額
2020-07-27 10:46:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...