你好請(qǐng)問支付防偽稅控280正確分錄
蘋果裙子
于2019-05-20 18:08 發(fā)布 ??618次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-20 18:09
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金
全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-05-20 18:09:01

你好, 具體分錄如下:
借:管理費(fèi)用 XXX
貸:銀行存款 XXX
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 XXX
貸:管理費(fèi)用 XXX
2019-04-11 11:41:46

你好
這個(gè)月銷售貨物2000元,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
本月支付防偽稅控280元,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
月末結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-03 15:44:12

借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-07-25 13:51:49

你好,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)金額
2020-07-27 10:46:08
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