
企業(yè)所得稅年度匯算清繳,納稅調(diào)增,需要繳納企業(yè)所得稅,這個會計分錄怎么做?
答: 你好!1、應(yīng)補繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅的會計分錄是什么呢
答: 調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額 這個實際業(yè)務(wù)的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,企業(yè)所得稅年報調(diào)增的應(yīng)稅所得額需做會計分錄嗎?不是應(yīng)納所得稅哈
答: 你好,什么原因調(diào)整。

