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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-18 12:10

你好,都是用以前年度損益調(diào)整科目處理

做個(gè)俗人 追問

2019-05-18 12:19

比如我收到一張發(fā)票,是18年9月份的,正常分錄應(yīng)該是借:原材料 進(jìn)項(xiàng)   貸:預(yù)付賬款   ,那我調(diào)整要如何做分錄

佟老師 解答

2019-05-18 12:54

你這個(gè)原材料做什么用途使用了

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你好,都是用以前年度損益調(diào)整科目處理
2019-05-18 12:10:36
1.沒有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個(gè)金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報(bào)和4季度申報(bào)是可以不一樣,這個(gè)就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報(bào)就可以,不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說(shuō)有稅局說(shuō)年報(bào)和季報(bào)是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
2020-05-16 08:29:11
你可以記錄下今年已經(jīng)支出的費(fèi)用,并將其明確分類,以便后期進(jìn)行匯算清繳。同時(shí),可以嘗試聯(lián)系發(fā)票開具單位,看是否可以獲取相應(yīng)的發(fā)票憑證。
2023-03-16 11:08:28
你好! 規(guī)定是2018年5月31日之前取得發(fā)票, 但最好是匯算清繳前取得發(fā)票。
2019-02-13 23:10:18
這個(gè)需要先計(jì)提,后面6月取得發(fā)票,你這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增,后母6月再去更正申報(bào)納稅調(diào)減這個(gè),?匯算后取得發(fā)票憑票進(jìn)2021年費(fèi)用 不能,有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè),金額大話,稅局發(fā)現(xiàn)是20年費(fèi)用不會(huì)等21年稅前扣除的? ? ?調(diào)增交稅才做分錄, 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存 小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-12-25 13:27:01
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