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娟子
于2020-04-17 15:41 發(fā)布 ??9101次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2020-04-17 15:42
用了應(yīng)付賬款-暫估科目了沒呢??沒有用的話 發(fā)票直接貼在2019年這筆費(fèi)用的后面就可以
娟子 追問
2020-04-17 15:47
用了
2020-04-17 15:48
可是是2020年的發(fā)票
馬老師 解答
2020-04-17 15:49
但是你會計(jì)處理在先 你如果沒有用在暫估是可以占到后面的 只是他們因?yàn)榘l(fā)票開的遲 所以跨年了你的情況 就是你吧暫估的沖銷了 然后在根據(jù)實(shí)際發(fā)票做一次就好了 在今年
2020-04-17 15:51
我是用以前年度損益調(diào)整沖掉暫估成本 在正常做了一筆成本 把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤 這樣對嗎
2020-04-17 15:53
我們是工程類的,是材料成本 所以我暫估用的應(yīng)付 不是直接做的成本
12月暫估 三月才收到票
2020-04-17 15:55
不用以前年年度損益啊 你和沖去年的 一個(gè)負(fù)數(shù) 然后根據(jù)發(fā)票在做個(gè)又是個(gè)正數(shù) 一正一負(fù) 等于0 和沒發(fā)生過暫估這回事一樣 不影響今年利潤 所以不用以前年度損益
2020-04-17 15:58
那以前年度損益調(diào)整在什么情況下用
2020-04-17 15:59
就是調(diào)賬損益類科目會影響到今年會計(jì)利潤的跨年調(diào)賬用這個(gè)
2020-04-17 16:02
如果年報(bào)后取得是不是就需要
2020-04-17 16:03
用到 以前年度損益調(diào)整 來調(diào)整
2020-04-17 16:05
跟你年報(bào)沒有關(guān)系的 只是匯算前沒有發(fā)票這費(fèi)用需要納稅調(diào)整 但是這是調(diào)表不調(diào)賬 不影響你的會計(jì)利潤
2020-04-17 16:08
那年報(bào)前沒取得發(fā)票,暫估的成本一直掛在賬上,不做賬務(wù)處理嗎
2020-04-17 16:10
我知道沒取得發(fā)票需要納稅調(diào)增 那年報(bào)后才取得暫估的這筆發(fā)票呢 怎么做賬務(wù)處理
2020-04-17 16:13
不做處理 會計(jì)上是真實(shí)性 實(shí)質(zhì)重于形式 在會計(jì)角度你確實(shí)發(fā)生了這筆費(fèi)用啊 但是在稅法上你沒有發(fā)票 不承認(rèn)這比費(fèi)用 所以我們在稅務(wù)申報(bào)表調(diào)增了
2020-04-17 16:19
噢!那暫估會一直掛在賬上
2020-04-17 16:20
等啊 根據(jù)你實(shí)際情況 遵守真實(shí)性
2020-04-17 16:21
等什么,等拿到票怎么做賬務(wù)處理
2020-04-17 16:23
對 有發(fā)票了就沖暫估 沒有的話就賬上一直放著
2020-04-17 16:31
沖暫估 紅沖就可以了? 那直接影響本年利潤 資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤分配未分配利潤嗎 如果不用以前年度這個(gè)科目
2020-04-17 16:46
我說的很清楚了前后 如果沖暫估是前提要有發(fā)票來 發(fā)票來了沖一個(gè) 根據(jù)發(fā)票又做了個(gè)正數(shù) 的 一正一負(fù)是0 不影響損益 明白了嗎
2020-04-17 16:47
噢!謝謝了
2020-04-17 16:51
不客氣的 麻煩給老師五星好評 謝謝
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上年暫估成本,本年取得發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,匯算清繳怎么處理
答: 暫估成本紅字沖銷 根據(jù)發(fā)票 計(jì)入收入
答: 暫估成本在匯算清繳前取得發(fā)票,就不用做納稅調(diào)整了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年度計(jì)提的成本,在次年匯算清繳之后才取得發(fā)票,賬務(wù)處理
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
請問 匯算清繳以后 因無法取得發(fā)票而不能扣除的成本調(diào)整 怎么做賬務(wù)處理
討論
匯算清繳前沒有取得發(fā)票,匯算清繳后取得了發(fā)票如何處理
在企業(yè)匯算清繳之后取得成本發(fā)票要怎么處理?
去年暫估得成本,今年匯算清繳后取得發(fā)票怎么處理
在業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)年沒有取得發(fā)票,第二年匯算清繳后才取得發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)沒有發(fā)票時(shí)怎么做賬務(wù)處理?第二年匯算清繳前又怎么做賬務(wù)處理?
馬老師 | 官方答疑老師
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2020-04-17 15:47
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2020-04-17 16:51