
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我4月份開了16%的專票,3月份沒(méi)有申報(bào)過(guò)無(wú)票收入,那4月申報(bào)時(shí),這個(gè)16%收入是要更正申報(bào)在3月份嗎?然后增值稅就得按16%的票面利率交了?
答: 你好,不是的,要去稅務(wù)做手動(dòng)申報(bào),你自行申報(bào)應(yīng)該申報(bào)不過(guò)去
請(qǐng)問(wèn)公司3月份申報(bào)的時(shí)候做了16%未開票收入申報(bào),4月份開了16%稅率的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)4月份的怎么申報(bào)呢?申報(bào)表上面已經(jīng)沒(méi)有16%稅率的了
答: 你這個(gè)要求稅務(wù)局的,沒(méi)出現(xiàn)的話就說(shuō)明需要有申報(bào)問(wèn)題的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我問(wèn)下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬(wàn)的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬(wàn)16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
答: 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開發(fā)票的填寫正數(shù)

