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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2019-05-17 08:05

2018年出口的,現(xiàn)在做免稅申報,免稅申報是需要做進項稅轉出的

紫茵 追問

2019-05-17 08:09

但2018的進項之前都退完了,還需要轉進項呢?現(xiàn)在轉的進項是2019年的

馮慧老師 解答

2019-05-17 11:17

對于單證不齊、信息不全以及符合國稅公告2013 30號附件3所列的9類視同收匯的業(yè)務,出口企業(yè)要根據(jù)自身情況在4月申報期內(nèi)向主管稅務機關申請延期申報、無電子信息備案、視同收匯申報。而不符合這幾類情況的出口業(yè)務,必須在5月份納稅申報期結束之前做免稅申報,若未能在5月份申報期結束前做免稅申報的,按視同內(nèi)征稅處理。

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相關問題討論
2018年出口的,現(xiàn)在做免稅申報,免稅申報是需要做進項稅轉出的
2019-05-17 08:05:28
這種情況實務中需要視同內(nèi)銷繳納增值稅。
2019-05-17 07:47:37
您好,有應交增值稅和免抵稅額的需要申報附加稅的
2019-08-11 21:26:18
你好做免稅收入時進項稅額確實需要轉出處理 都差不多感覺
2022-07-27 18:51:26
是的,這個還是需要的
2019-12-20 19:11:38
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