
在光計(jì)算開票銷售額的情況下,當(dāng)月的增值稅月銷售額的計(jì)算是:開出的正數(shù)發(fā)票減去作廢的發(fā)票金額再減沖紅的發(fā)票金額么?
答: 是的
想問下銷售額10000元,現(xiàn)在13%增值稅交多少稅錢?開出的發(fā)票金額多少?
答: 你好,稅額為1000/(1+3%)*3%
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么增值稅普通發(fā)票匯總的實(shí)際銷售金額跟我實(shí)際開票金額兩個(gè)的金額不相等呢?實(shí)際銷售金額是含稅金額嗎?繳納增值稅是以發(fā)票匯總表的稅額交,還是以開出發(fā)票的實(shí)際金額繳納。
答: 您好,是不是有作廢的發(fā)票,或者有開具紅字的發(fā)票啊?增值稅普通發(fā)票匯總的實(shí)際銷售金額也是不含稅金額的。查清楚原因,才知道是按發(fā)票匯總表的稅額交,還是以開出發(fā)票的實(shí)際金額繳納。

