
老師 2017年 暫估的辦公用品借:管理費(fèi)用-辦公用品 9920.06貸:應(yīng)付賬款—暫估 9920.062018年5月沖暫估 借:管理費(fèi)用---辦公用品 -9920.06 貸:應(yīng)付賬款—暫估 -9920.06由于沒有找到發(fā)票 2018年做2017年的匯算清繳時(shí) 調(diào)增了 但是2018年沒有做任何賬務(wù)處理 ?,F(xiàn)在,做18年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有問題,我需要怎么處理
答: 這筆管理費(fèi)用稅收金額加上
前年購入一個(gè)設(shè)備,做賬時(shí)做到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)了,而且前年那個(gè)設(shè)備也銷售出去了,去年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)有收入沒成本,那去年匯算清繳時(shí)正確的賬務(wù)處理是怎么的???
答: 這個(gè)就不用管了,就是前年的匯算清繳已做了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商保費(fèi)用票據(jù)丟失,入賬管理費(fèi)用中,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增,賬務(wù)中應(yīng)付款還有借方余額需要如何處理
答: 你好! 應(yīng)付賬款需要正常支出給對方的。

