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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-15 11:36

你好,需要把上個月的未開票收入分錄沖銷
然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄

會計 追問

2019-05-15 11:41

老師,但未開票和開發(fā)票的金額不一樣

鄒老師 解答

2019-05-15 11:45

你好,把之前未開票沖銷,然后按開具發(fā)票做收入分錄就是了

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相關(guān)問題討論
增值稅和所得稅都交了嗎
2020-02-10 14:09:47
確認無票收入,正常納稅
2017-03-17 10:35:43
借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-01-25 13:38:11
你好,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2021-05-11 15:38:01
把你未開票時分錄負數(shù)沖掉 然后按照發(fā)票在做一次 申報的時候在未開票收入填負數(shù)金額 開票收入里正常填寫你所有的開票的收入金額
2020-04-09 10:07:33
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