問個問題, 公司先發(fā)貨,后面月份收款。但在收款的日期開票,收款的日期確認(rèn)收入,我這個成本要怎么結(jié),比如 1月份發(fā)貨, 三月份回款開票,收入確認(rèn)在3月, 那我這個成本需要怎么結(jié)。 還有就是 因?yàn)槲覀冋J(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是根據(jù)稅負(fù)率交多少認(rèn)證多少。 實(shí)際庫存是到貨了就入庫存了,如果有一進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,還沒做進(jìn)賬里面, 那我賬務(wù)庫存,跟實(shí)際庫存是不一致的,這個有什么辦法處理嗎
花草樹木
于2019-05-15 10:46 發(fā)布 ??1068次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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三月份做成本,一二月份都是庫存。
你可以不認(rèn)證,先做賬,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀行存款。
2019-05-15 14:29:41

你好!借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)付賬款,這樣就好了。
2019-05-15 11:09:47

您好是需要按軟件和硬件分配成本的
2019-12-19 21:45:59

你好,沒問題,這個是可以計(jì)入成本。
2021-12-20 11:51:22

你好,這個是合同伙伴,叫他們提前開進(jìn)項(xiàng)票過來,只能協(xié)商要么就不掛靠了。二選一
2019-09-02 09:52:26
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