老師請教您一個問題,就是我4月份開的票16% 還有13%的申報增值稅的時候,只有13%稅率,那我16%的怎么填,填在哪?
會計學堂輔導老師
于2019-05-15 09:17 發(fā)布 ??543次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-05-15 09:19
16稅率填寫在13稅率那欄
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16稅率填寫在13稅率那欄
2019-05-15 09:19:34

將數(shù)據(jù)加在13%的稅率這一行。填寫申報表
2019-05-09 17:02:44

你好,就把這個銷售額填寫在6%的銷售額那一欄就可以,然后您其他發(fā)生的業(yè)務正常填寫
2020-08-07 15:37:43

你好;? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務里面6%里面去報? ?
2023-06-06 16:19:23

您好,《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下:
?。ㄒ唬┍颈碛蔂I業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。
(二)“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同主表。
?。ㄈ┑?列“本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額)”:營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次。
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構,本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。
?。ㄋ模┑?列“應稅服務扣除項目”“期初余額”:填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次。
?。ㄎ澹┑?列“應稅服務扣除項目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。
?。┑?列“應稅服務扣除項目”“本期應扣除金額”:填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額。
本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次
?。ㄆ撸┑?列“應稅服務扣除項目”“本期實際扣除金額”:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。
本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次。
?。ò耍┑?列“應稅服務扣除項目”“期末余額”:填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。
本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內(nèi)。
2017-09-12 22:47:32
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