
老師好:招待費稅前扣除標準里面的,招待費的發(fā)生額只允許稅前列支百分之六十,同時最高額不得超過當年銷售(營業(yè))收入的千分之五,其中銷售(營業(yè))收入是按含稅的收入額還是不含稅的收入額?
答: 按照不含稅收入計算的,也就是你們匯算清繳表里面填的營業(yè)收入
業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%扣除但最高不得超過當年營業(yè)收入的千分之五,那假如業(yè)務招待費有八千 營業(yè)收入只有45000,那是不是只能稅前列支225
答: 你好,是的,8000-225的就是需要納稅調整增加的業(yè)務招待費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前如何扣除企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰. 這里的發(fā)生額是不是指當年業(yè)務招待費的舍計的60%,? 最高不得超過當年銷售收入萬分之五是不是指主營業(yè)務及其它業(yè)務收入的萬分之五?
答: 你好!是的。你的理解是對的。

