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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-05 14:30

你好,是的,8000-225的就是需要納稅調(diào)整增加的業(yè)務(wù)招待費

愛江南 追問

2017-12-05 14:32

哦 那這個調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費是弄到下一年度嗎還是做什么用

鄒老師 解答

2017-12-05 14:32

你好,在匯算清繳調(diào)整了就不能再扣除了

愛江南 追問

2017-12-05 14:36

不明白這個調(diào)整的金額是調(diào)整到哪里去 是要補交剩下這個款嗎

鄒老師 解答

2017-12-05 14:37

你好,是做納稅調(diào)整增加,在納稅調(diào)整項目明細表填寫 
如果之前利潤是正數(shù),調(diào)整了需要補交稅款的

愛江南 追問

2017-12-05 14:40

@鄒老師:哦 如果之前利潤是負(fù)數(shù) 就可以沖銷是吧 出現(xiàn)正數(shù)就交稅款對吧

鄒老師 解答

2017-12-05 14:40

你好,是的,是這個意思

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相關(guān)問題討論
你好,是的,8000-225的就是需要納稅調(diào)整增加的業(yè)務(wù)招待費
2017-12-05 14:30:04
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
2019-10-16 18:11:29
你好 ; 沒有收入是全額調(diào)增 處理的;? ?
2022-01-18 09:31:21
您好!可以作為基數(shù)扣除。
2018-06-29 16:36:02
你好,對方一塊開勞務(wù)費,有發(fā)票可以稅前扣除
2018-12-04 18:53:51
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