
去年12月末暫估商品一批,但是今年匯算清繳前取得發(fā)票和之前暫估的商品不一致,金額也有變動(dòng)。問:1、今年取得發(fā)票是要做到5月份的賬上嗎?2、之前暫估的商品要做紅沖嗎?3、去年12月末的帳按照現(xiàn)有的發(fā)票做暫估嗎?
答: 老師,今年取得發(fā)票,還用在12月末從新暫估一下?
老師,去年暫估的發(fā)票在今年5.31日之前取得,匯算清繳時(shí)可以扣除嗎?新取得發(fā)票怎么做,暫估的要紅沖嗎?是做到5月份里嗎
答: 暫估的金額,和取得發(fā)票的金額不一樣,可以嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我18年度有暫估費(fèi)用和成本,今年匯繳前暫估的發(fā)票肯定無法取得了,請問:今年的賬上我需要做處理嗎(紅沖去年暫估)
答: 你好,賬上不用處理,匯算直接處理就是


聶鶴 追問
2019-05-14 10:07
聶鶴 追問
2019-05-14 10:09
武老師 解答
2019-05-14 10:19