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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-13 15:31

不是這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是按你們實際銷項稅額和進項稅額結轉(zhuǎn)

林小林 追問

2019-05-13 15:39

那加計這個我計提嗎?

maize老師 解答

2019-05-13 15:45

不計提,這個是不計提

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你好, 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進項的差額轉(zhuǎn)入到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅 90 然后再由應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
您好 如果銷項大于進項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
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