
建筑公司收到勞務(wù)費發(fā)票,銀行已經(jīng)支付了賬款,請問應(yīng)該怎么做賬?
答: 您好 借:工程施工——合同成本 貸:應(yīng)付帳款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,您好,建筑公司收到一張勞務(wù)發(fā)票,銀行已支付,做賬是借:“工程施工-合同成本”貸:應(yīng)付賬款 ,支付款,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,那應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)?工程結(jié)算分錄應(yīng)該是要做?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 ,工程結(jié)算科目在開具發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:工程結(jié)算 、銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!想請問一下我們建筑企業(yè)收到勞務(wù)公司開的專票(建筑服務(wù))的專票,支付人工費時怎么做會計分錄,謝謝!之前我是做的,借:勞務(wù)成本一人工費,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)不對,銀行支付這一筆沒做,賬也不平,去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年不知道怎么調(diào)整2020-03-23 10:02
答: 借應(yīng)付帳款貸銀存

