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送心意

晶晶老師

職稱中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-05-11 23:07

出口企業(yè)內(nèi)銷與外銷的進項稅必須分開,勾選認證也是不同的,一個是抵扣勾選,一個人退稅勾選,內(nèi)銷交的增值稅=銷項稅-進項稅;外銷的增值是免稅的,而且可以根據(jù)進項稅×退稅率,進行退稅。

fang 追問

2019-05-11 23:24

按這算是出口100*13是免稅,內(nèi)銷200*13-進項100*13=13要交增值稅嗎?這樣不能退稅了吧?

晶晶老師 解答

2019-05-11 23:51

如果你100的進項全是對應(yīng)內(nèi)銷產(chǎn)品的,出口對應(yīng)的沒有進項票,不但不能退稅,還要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,視同國內(nèi)銷售,要交增值稅的。

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出口企業(yè)內(nèi)銷與外銷的進項稅必須分開,勾選認證也是不同的,一個是抵扣勾選,一個人退稅勾選,內(nèi)銷交的增值稅=銷項稅-進項稅;外銷的增值是免稅的,而且可以根據(jù)進項稅×退稅率,進行退稅。
2019-05-11 23:07:13
您好,是進項的不含稅金額計算的
2019-11-04 12:43:44
你好,是不含稅的價格,實質(zhì)退的就是進項稅
2019-10-22 22:38:38
你好 人為原因的,沖的是 包括進項的金額 要進項轉(zhuǎn)出
2020-05-06 09:59:05
需要及時將這些發(fā)票認證,才能做預(yù)申報
2017-11-14 13:49:13
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