老師 是這樣,我沒有會計經(jīng)驗去年去了一家一般納稅人企業(yè)工作,我看見當月報表其他應(yīng)收款數(shù)額巨大,就自作聰明把其他應(yīng)收款調(diào)到固定資產(chǎn)里一部分,因為公司有許多固定資產(chǎn)但報表數(shù)是0,后來發(fā)現(xiàn)買固定資產(chǎn)都沒有發(fā)票也沒敢計提折舊,現(xiàn)在我想把固定資產(chǎn)再調(diào)到其他應(yīng)收款里去,我要怎么做?我害怕我去年的自作主張會承擔一定的責任 麻煩老師幫我解決下
越努力越幸運
于2019-05-10 11:01 發(fā)布 ??749次瀏覽
- 送心意
丁老師
職稱: 中級會計師
2019-05-10 12:29
只能現(xiàn)在把數(shù)據(jù)調(diào)回來
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只能現(xiàn)在把數(shù)據(jù)調(diào)回來
2019-05-10 12:29:10

1,需要自己做計提折舊的分錄
2,計入其他應(yīng)收款
3,計入長期股權(quán)投資科目
2016-07-19 15:41:58

你是幫助買車,那么你怎么計入固定資產(chǎn)?
2019-08-01 17:44:06

您好,用這筆往來款項購置固定資產(chǎn)的時候,能這樣記賬。
(只記財務(wù)會計賬)
1.借:其他應(yīng)付款
貸:其他應(yīng)收款
2.借:固定資產(chǎn)
貸:累計盈余
這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產(chǎn)折舊時,不會賬不平的。
2019-12-17 18:12:38

你好 本期補計提折舊 本年的折舊再本期一次性計提 去年的折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
2020-07-10 11:38:41
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2019-05-10 14:20
丁老師 解答
2019-05-10 14:28