羅老師,我想問個問題,早上也問過你了,但還有疑問,就是用單位往來款購買固定資產(chǎn),因為往來款轉(zhuǎn)入本單位的時候財務(wù)會計是這樣記賬的: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 預(yù)算會計不做賬。 那用這筆往來款項購置固定資產(chǎn)的時候,能不能這樣記賬: (只記財務(wù)會計賬) 1.借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 2.借:固定資產(chǎn) 貸:累計盈余 這樣做的話,到時候每月按正常記提固定資產(chǎn)折舊時,是否賬不平呢?
甜蜜的夕陽
于2019-12-17 16:45 發(fā)布 ??2604次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-12-17 18:12
您好,用這筆往來款項購置固定資產(chǎn)的時候,能這樣記賬。
(只記財務(wù)會計賬)
1.借:其他應(yīng)付款
貸:其他應(yīng)收款
2.借:固定資產(chǎn)
貸:累計盈余
這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產(chǎn)折舊時,不會賬不平的。
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您好,用這筆往來款項購置固定資產(chǎn)的時候,能這樣記賬。
(只記財務(wù)會計賬)
1.借:其他應(yīng)付款
貸:其他應(yīng)收款
2.借:固定資產(chǎn)
貸:累計盈余
這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產(chǎn)折舊時,不會賬不平的。
2019-12-17 18:12:38

應(yīng)付賬款
2016-01-19 17:04:58

你好;? ? 固定資產(chǎn)做變賣 處理? 繳納稅費 ;而你其他應(yīng)付款 要支付或者? 是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入涉及所得稅??
2022-02-17 09:44:56

這個是代客戶的,不是自己的
2019-12-18 17:50:53

借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款就可以了
2019-07-09 08:13:36
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